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省發(fā)展改革委2014年度部門決算

時間 : 2016-08-30 01:32:36 來源 : 廣東省發(fā)展和改革委員會
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  一,、部門基本情況

  (一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置,、職能

  省發(fā)展改革委是負(fù)責(zé)擬訂并組織實施全省國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略,、發(fā)展規(guī)劃和政策,研究分析經(jīng)濟(jì)形勢,,提出宏觀調(diào)控建議,,推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和升級,指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革,,規(guī)劃重大項目建議和生產(chǎn)力布局的宏觀調(diào)控部門,。列入2014年決算編制的下屬單位包括:省發(fā)展改革委機(jī)關(guān)服務(wù)中心、省宏觀經(jīng)濟(jì)信息分析中心,、省產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院,。

  (二)人員構(gòu)成情況

  2014年全年定編人數(shù)288人,,其中:行政編制206人,;事業(yè)編制82人。2014年年末實有在職人員255人(含行政人員199人,,事業(yè)人員56人),;離退休人員107人(含離休人員11人,退休人員96人),。

 ?。ㄈQ算年度的主要工作任務(wù)

  2014年,,省發(fā)展改革委認(rèn)真貫徹落實十八屆三中全會精神,按照省委,、省政府的各項工作部署,,緊緊圍繞“三個定位、兩個率先”總目標(biāo),,開拓創(chuàng)新,、真抓實干,努力推動發(fā)展改革各項工作再上新臺階,。一是強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測預(yù)測,,當(dāng)好政策研究參謀。二是抓好經(jīng)濟(jì)體制改革任務(wù)落實,,促進(jìn)市場活力釋放,。三是推進(jìn)重點項目建設(shè),發(fā)揮合理投資的關(guān)鍵作用,。四是加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級,,推動綠色低碳發(fā)展。五是促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展,,拓展對內(nèi)對外開放新格局,。六是認(rèn)真開展價格調(diào)控監(jiān)管,優(yōu)化資源配置和市場環(huán)境,。七是加強(qiáng)社會領(lǐng)域建設(shè),,努力改善民生福祉。

  二,、收入決算說明

  2014年收入決算20,437.09萬元,,其中:財政撥款收入19,440.22萬元,其他收入996.87萬元,。

  三,、支出決算說明

  2014年支出決算14,604.93萬元,其中:財政撥款支出13,807.43萬元,。

  2014年財政撥款支出按用途劃分,,基本支出6,039.63萬元,占43.74%,,其中:工資福利支出2,854.98萬元,,對個人和家庭的補(bǔ)助2,769.10萬元,商品和服務(wù)支出415.55萬元,;項目支出7,767.79萬元,,占56.26%,主要支出項目有重點規(guī)劃工作經(jīng)費(fèi)、社會信用體系建設(shè)工作經(jīng)費(fèi),、泛珠論壇專項經(jīng)費(fèi),、重大課題研究經(jīng)費(fèi)、省級政府投資項目及節(jié)能評估文件委托評審費(fèi)等,。

  四,、“三公經(jīng)費(fèi)”支出說明

  2014年“三公經(jīng)費(fèi)”財政撥款支出共389.75萬元,具體情況如下:

  1.因公出國(境)費(fèi)支出76.47萬元,,比上年17.48萬元增加58.99萬元,,增長337.47%。增長的原因是2014年新增海上絲綢之路專項工作,。全年使用財政撥款安排出國團(tuán)組21個,,50人次。主要包括海上絲綢之路建設(shè)調(diào)研,、洽談生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域合作,、中醫(yī)藥國際交流等支出。

  2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出276.10萬元,,比上年366.42萬元減少90.32萬元,,下降24.65%。下降的原因是未報廢更新車輛,,公務(wù)用車購置費(fèi)減少,。主要包括公務(wù)車保有量55輛,全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出276.10萬元,,平均每輛5.02萬元。主要是用于工作人員因公出差,、參加會議,、開展調(diào)查研究及檢查核查等業(yè)務(wù)過程中所需公務(wù)用車燃料費(fèi)、過橋過路費(fèi),、維修費(fèi),、保險費(fèi)及交通用車租用費(fèi)等支出。

  3.公務(wù)接待費(fèi)支出37.18萬元,,比上年79.30萬元減少42.12萬元,,下降53.11%。下降的原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神,,厲行節(jié)約,,減少公務(wù)接待。全年使用財政撥款支出公務(wù)接待190批次,,2150人次,。主要是按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(內(nèi)、外賓接待)費(fèi)用。包括國際訪問,、大型活動及外省市學(xué)習(xí)交流等,。