2015年省府辦公廳部門決算基本情況說明
一,、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置,、職責(zé)
省府辦公廳部門決算包含13個(gè)預(yù)算單位,,具體為省府辦公廳本部以及歸口管理的省政府駐京辦、省政府駐滬辦,、省府接待辦,、省政府駐沈陽辦、省政府駐西安辦,、省政府駐成都辦,、省政府駐武漢辦、省政府駐昆明辦,、省政府辦公廳印刷廠,、省政府機(jī)關(guān)門診部,、省育才幼兒院一院、省育才幼兒院二院等單位,。省府辦公廳主要負(fù)責(zé)省政府機(jī)關(guān)公文處理,,協(xié)調(diào)省政府重要政務(wù)活動,組織開展調(diào)查研究,,為省政府領(lǐng)導(dǎo)提供決策參考意見,,檢查督促省政府重要工作部署的貫徹執(zhí)行,以及省政府機(jī)關(guān)后勤保障等工作,。省政府駐京辦等7個(gè)駐外辦事處負(fù)責(zé)省政府在當(dāng)?shù)氐男畔⑹占?、?jīng)貿(mào)協(xié)作、公務(wù)接待等任務(wù),。省府接待辦負(fù)責(zé)指導(dǎo)協(xié)調(diào)全省政府系統(tǒng)公務(wù)接待工作,,承擔(dān)中央國家機(jī)關(guān)、各?。▍^(qū),、市)政府來粵公務(wù)接待任務(wù)。省政府辦公廳印刷廠承擔(dān)省政府機(jī)關(guān)公文印刷工作,。省政府門診部承擔(dān)省直機(jī)關(guān)工作人員日常醫(yī)療保健工作,。省育才幼兒院一院和省育才幼兒院二院主要承擔(dān)省直機(jī)關(guān)工作人員子女幼教服務(wù)工作。
(二)人員構(gòu)成情況
截止至2015年12月31日,,省府辦公廳本部共有行政編制279人,;事業(yè)編制272人;離退休人員221人,。其他歸口單位共有行政編制34人,;事業(yè)編制471人;離退休人員305人,。
二,、收入支出決算情況說明
2015年決算收入總計(jì)為56,492.31萬元,其中:財(cái)政撥款收入49,528.99萬元(無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入),,上級補(bǔ)助收入54萬元,,事業(yè)收入1,950.88萬元,經(jīng)營收入2,443.08萬元,,其他收入2,515.35萬元,。2014年決算收入為37,676.87萬元。相比,,2015年決算收入增加18,815.44萬元,,主要是從2015年起,基建工程項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)全額列本年收入,。
2015年決算支出總計(jì)43,664.96萬元,,其中:一般公共服務(wù)支出31,161.20萬元,,教育支出6,749.74萬元,文化體育與傳媒支出52.09萬元,,社會保障和就業(yè)支出5,139.20萬元,,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出121.11萬元,節(jié)能環(huán)保支出51.96萬元,,農(nóng)林水支出92.15萬元,,資源勘探信息等支出100萬元,其他支出197.49萬元,。2014年決算支出為37,570.45萬元,。相比,2015年決算支出增加6094.51萬元,,主要是2015年根據(jù)相關(guān)政策進(jìn)行了基本工資調(diào)整,,以及保障省政府公務(wù)活動需要追加專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)。
2015年財(cái)政撥款支出決算數(shù)為38,185.79萬元,,按用途劃分,一般公共服務(wù)支出27,958.15萬元,,教育支出4,483.41萬元,,文化體育與傳媒支出52.09萬元,社會保障和就業(yè)支出5,129.44萬元,,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出121.09萬元,,節(jié)能環(huán)保支出51.96萬元,農(nóng)林水支出92.15萬元,,資源勘探信息等支出100萬元,,其他支出197.49萬元。2015年財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為25,751.25萬元,,預(yù)決算差異為12,434.54萬元,,主要是年初預(yù)算不包含2015年基建項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),以及為保障省政府公務(wù)活動需要追加專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi),,2015年根據(jù)相關(guān)政策調(diào)整基本工資等經(jīng)費(fèi),。
三、“三公經(jīng)費(fèi)”支出說明
2015年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出決算數(shù)共2,729.94萬元,,比2015年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)3,254.66萬元減少524.72萬元,,比2014年度“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出決算數(shù)4,232.52萬元減少1,502.58萬元。主要是:我廳根據(jù)中央和省有關(guān)厲行節(jié)約文件精神,,要求各所屬部門預(yù)算單位嚴(yán)控各項(xiàng)支出,,嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)用車管理規(guī)定,公務(wù)接待堅(jiān)持經(jīng)費(fèi)控制,、節(jié)約簡樸原則,,對因公出國(境)堅(jiān)持“從嚴(yán)審批,、控制總量、減少費(fèi)用,、講求實(shí)效”的原則,,最大限度控制和壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算。
具體情況如下:
?、?015年因公出國(境)費(fèi)支出決算數(shù)為6.61萬元,,全年使用公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(境)團(tuán)組4個(gè),全年因公出國(境)累計(jì)17人次,;2015年因公出國(境)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為11萬元,;2014年因公出國(境)費(fèi)決算數(shù)為113.08萬元,本單位出國(境)團(tuán)組1個(gè),,其他單位組織出國(境)團(tuán)組2個(gè),,全年因公出國(境)團(tuán)累計(jì)27人次。
?、?015年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)923.35萬元,,主要包括:(1)購置公務(wù)用車1輛,公務(wù)用車購置支出31.36萬元,;(2)公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出891.99萬元,。省府辦公廳部門預(yù)算單位公務(wù)用車保有量279輛,其中包含車改后封存待處理公務(wù)用車95輛,。2015年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)553.26萬元,,2014年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)1,003.56萬元,公務(wù)用車保有量277輛,,其中購置公務(wù)用車2輛,,購置支出115.1萬元。
?、?015年公務(wù)接待費(fèi)支出決算1,799.98萬元,,主要用于國內(nèi)公務(wù)接待,公務(wù)接待共2,779批,,63,431人次,。2015年公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算2,690.40萬元。2014年公務(wù)接待費(fèi)支出決算3,000.79萬元,,公務(wù)接待共2,051批次,,21,946人次。
四,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
2015年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,560.93萬元,,2014年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,381.38萬元,相比增加179.55萬元,增長13%,。主要原因是水費(fèi),、電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等基本辦公費(fèi)用價(jià)格上漲造成,。
五,、政府采購支出說明
2015年本單位政府采購支出總額948.75萬元,其中:政府采購貨物支出96.40萬元,、政府采購工程支出791.50萬元,、政府采購服務(wù)支出60.85萬元。
六,、國有資產(chǎn)占用情況
截止至2015年12月31日,,本單位共有車輛279輛(包含車改后封存待處理公務(wù)用車95輛),其中,,副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車93輛、一般公務(wù)用車186輛,、,;單位價(jià)值200萬元以上大型印刷設(shè)備1臺(套)。
七,、名詞解釋
?、必?cái)政撥款收入:指由省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度,,省級部門決算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。
?、采霞壯a(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。
⒊事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入,。包括事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等,。
⒋經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入,。
?、蹈綄賳挝簧侠U收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
?、镀渌杖耄褐竼挝蝗〉玫某鲜觥柏?cái)政撥款收入”,、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”,、“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。
⒎用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”,、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”,、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。
?、改瓿踅Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,,或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金,。
⒐結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照《事業(yè)單位會計(jì)制度》的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。
?、耗昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金我,或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金,。
?、换局С觯褐竼挝粸楸U掀錂C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,。
?、柬?xiàng)目支出:指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
?、浇?jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。
⒕“三公”經(jīng)費(fèi):指省級部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的差旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出,;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)(含車輛購置稅)及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。
?、繖C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi)、國公出國(境)費(fèi),、維修(護(hù))費(fèi),、租賃費(fèi)、會議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。
?
附表:
07.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
08.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表