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省委辦公廳2017年部門預(yù)算

時間 : 2017-02-24 23:37:35 來源 : 本網(wǎng)
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省委辦公廳2017年部門預(yù)算公開目錄

 

第一部分 部門預(yù)算情況說明

第二部分 部門預(yù)算公開報表

 

第一部分 部門預(yù)算情況說明

 

  一,、部門機構(gòu)設(shè)置、職能

  省委辦公廳是協(xié)助黨委決策的綜合辦公機構(gòu),,擔(dān)負著為黨委服務(wù),、為部門服務(wù)和為基層服務(wù)的重要職責(zé)。主要職能是貫徹執(zhí)行黨中央的路線,、方針,、政策;根據(jù)省委工作部署,,組織有關(guān)實施及貫徹落實,、督促檢查,開展信息收集,、調(diào)研,、反映等工作;處理群眾上訪事宜,;負責(zé)全省機要,、保密工作;負責(zé)省委大院建設(shè)及辦公廳的機關(guān)事務(wù)保障,;負責(zé)黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人,、兄弟省市及有關(guān)部委領(lǐng)導(dǎo)同志來粵接待工作;貫徹執(zhí)行國家有關(guān)教育方針,、政策,,承擔(dān)省委機關(guān)干部職工子女提供幼兒教育和保育工作;負責(zé)省委,、省委辦公廳,、省委有關(guān)部委辦(局)文件、材料印刷工作,。

  省委辦公廳包含4個二級預(yù)算單位:省委辦公廳本級,、省委接待辦公室,、省委機關(guān)幼兒院、省委辦公廳印刷廠,。省委辦公廳本級內(nèi)設(shè)12個職能處室,、4個二級局。接待辦內(nèi)設(shè)5個職能處室及下轄3個賓館,。

  二,、部門人員構(gòu)成情況

  省委辦公廳行政編制333人(含單列編制34人),參公事業(yè)編制334人,,核撥事業(yè)編8人,;離退休人員265人。其他歸口單位共有參公事業(yè)編制80人,,核補事業(yè)編制702人,;離退休人員320人。各單位編制情況未有變化,。

  三,、部門收支預(yù)算說明

  2017年部門收入預(yù)算20,687.25萬元,,2017年部門收入預(yù)算比2016年執(zhí)行數(shù)減少14,,785.01萬元,下降41.68%,。主要原因是按照零基預(yù)算要求,,對預(yù)算項目逐項進行審核,從實從嚴編制,。支出預(yù)算20,,687.25萬元,其中:基本支出15,,393.09萬元,,占總支出的74.41%;項目支出5,,294.16萬元,,占總支25.59%(支出明細詳見附表)。2017年部門支出預(yù)算比2016年執(zhí)行數(shù)減少15,,119.93萬元,,下降42.23%。主要原因是我廳深入貫徹中央八項規(guī)定精神及廣東省實施細則,,厲行勤儉節(jié)約,,提高政務(wù)服務(wù)效能。

  四,、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

  2017年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費425.43萬元,,比上年減少136.47萬元,下降32.08%,。其中:因公出國(境)支出預(yù)算15萬元,,與2016年預(yù)算保持不變;公務(wù)用車購置及運行維護支出預(yù)算358.92萬元(其中:公務(wù)用車購置費預(yù)算為0,,公務(wù)用車運行維護費預(yù)算為358.92萬元),,較2016年減少101.08萬元,下降的原因,,一是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神,,厲行節(jié)約,二是公務(wù)用車改革后車輛運行維護費也相應(yīng)減少,;公務(wù)接待費支出預(yù)算51.51萬元,,下降的原因,一是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神,,厲行節(jié)約,,二是加強預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督和內(nèi)部審批。

  五,、其他需要說明的情況

 ?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算2,756.77萬元,,其中:辦公費144.10萬元,、印刷費157.51萬元、水費87.70萬元,、電費387.90萬元,、郵電費255.78萬元、物業(yè)管理費93.20萬元,、差旅費448.96萬元,、日常維修(護)費241.25萬元、會議費158.41萬元,、福利費190萬元,、公務(wù)用車運行維護費358.92萬元、辦公設(shè)備購置76.16萬元,、其他商品和服務(wù)支出156.88萬元,。

  (二)政府采購預(yù)算2,,570萬元,,其中:貨物類政府采購預(yù)算1,500萬元,、工程類政府采購預(yù)算320萬元,、服務(wù)類政府采購預(yù)算750萬元,。

  (三)專業(yè)名詞解釋

  1.財政撥款收入:指省級財政當(dāng)年撥付的資金,。

  2.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。

  3.項目支出:指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

  4.“三公”經(jīng)費:包括因公出國(境)經(jīng)費,、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)經(jīng)費指省直行政單位,、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費,、差旅費、伙食補助費,、雜費,、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費指省直行政單位,、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費,、公務(wù)用車租用費、燃料費,、維修費,、過橋過路費、保險費等支出,;公務(wù)接待費指省直行政單位,、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(外賓接待)費用。

  5.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,,包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

  

第二部分 部門預(yù)算公開報表

 

  省委辦公廳2017年部門預(yù)算公開報表共11張,,詳見附表,。

 

 

 

  附表:

  一、收支總體情況表(預(yù)算01表)

  二、收入總體情況表(預(yù)算02表)

  三,、支出總體情況表(預(yù)算03表)

  四,、財政撥款收支總體情況表(預(yù)算04表)

  五、2017年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)(預(yù)算05表)

  六,、2017年一般公共預(yù)算基本支出情況表(按經(jīng)濟分類科目)(預(yù)算06表)

  七,、2017年一般公共預(yù)算項目支出情況表(按經(jīng)濟分類科目)(預(yù)算07表)

  八、2017年一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表(預(yù)算08表)

  九,、2017年政府性基金預(yù)算支出情況表(預(yù)算09表)

  十,、2017年部門預(yù)算基本支出及其他支出預(yù)算表(預(yù)算10表)

  十一,、2017年部門預(yù)算項目支出預(yù)算表(預(yù)算11表)